江大新闻网讯 为全面加强学校内部管理,推进我校内部控制体系建设,进一步规范学校经济活动及相关业务活动,建立健全科学有效内部管理控制机制,12月18日上午,我校组织召开2024年内部控制工作会议。
财务处传达武汉市财政局《2023年度行政事业单位内部控制报告信息质量检查情况》和《江汉大学内部控制评价报告》,通报检查情况和学校内部控制工作中存在的问题,总结2024年学校内部控制工作,要求结合报告反馈情况,相关整改部门要认真研究,举一反三,对标对表,谋划整改方案,贯彻落实整改措施,在规定时间内完成整改工作任务。
会上对《江汉大学内部控制管理办法》(简称“办法”)《江汉大学内部控制工作手册》(简称“手册”)进行了讨论。财务处对“办法、手册”作介绍和说明,各与会职能部门负责人提出修改建议。参与编写“手册”的第三方机构对有关政策和条款进行了解答。
会上还对2025年内部控制相关工作进行提前布置,并组织学习了财政部教育部《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》(财会〔2024〕16号)文件)。
学校各相关职能部门有关负责人、恒悦会计师事务所项目负责人员参加会议。(通讯员 黄燕)
编辑 赵明
审核 余岚